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区委统战部2017年部门预算报表及编制说明

中共黄州区委统战部

2017年部门预算编制说明

 

一、基本情况

区委统战部行政编制人数3人。现有在职人数4人(行政编制3人,全额事业编制1 人)。退休6人。

区委统战部设有三科一室:办公室(经济联络科)、党派科(干部科)、民族宗教科,区委台湾工作办公室(区人民政府台湾事务办公室)挂靠区委统战部,是正科级单位。

主要工作职责:区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门。

(一)负责调查研究统一战线的理论和重大方针政策,组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,向区委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(二)负责协助区委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央关于民挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人士。

(三)负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士和港澳人士担任省人大代表、省政协委员、市、区人大代表和政协委员等;会同有关部门做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;宏观指导台胞来我区定居工作,调查了解台属定居工作中的方针、政策问题,做好台胞、台属的有关工作。

(五)负责联系指导区工商联工作;调查了解并反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,并提出政策性的建议;协助工商联做好换届工作。

(六)负责贯彻落实党对民族宗教工作的各项方针政策;联系少数民族和宗教界的代表人士,做好我区宗教管理工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子中的代表人士。

(八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(九)负责乡镇办场党委统战委员任免征求意见工作;协调政府各有关部门的统战工作;归口管理工商联工作。

(十)完成上级交办的其他工作任务。

区台办的主要工作职责:贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针政策;组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门的对台工作;协调处理涉台各种矛盾,做好对台交流和对台招商引资工作;负责对台宣传、涉台教育等工作。

二、收入来源

区委统战部收入来源613378.3元。

(一)财政补助613378.3元。

1、财政全额供给4人基本工资137496元;

2、津补贴96816元;

3、年终奖11458元(在职财供4人一个月基本工资);

4、社会保障缴费65607.36元,其中:养老保险46862.4元,医疗保险18744.96元;

5、退休费25415.7元(统筹外个人部分);

6、住房公积金28117.44元(按财供人员的工资12%);

7、住房补贴5857.8元(按在职财供人员工资总额2.5%;

8、伤残人员补助490元(490元/人、年);

9、一般公务费20000元(财政供给4人×5000元/人、年);

10、通讯补贴6960元;

11、交通补贴10560元(在职财供人员);

12、物业费补贴9120元(在职财供人员);

    13、女子卫生费480元(财政供给2人×240元/人、年);

14、专项经费195000元,其中:特别政治费90000元,农工党15000元,民盟15000元,台办20000元,民革15000元,民进15000元,民建15000元,党外人土培训费及专项活动经费10000元。

三、支出安排613378.3元

(一)基本支出418378.3元。

     1、人员支出371258.3元。

 2、日常公用经费支出47120元。

 (二)项目支出195000元。

四、重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况

2017年收入预算为613378.3元,支出预算为613378.3元;2016年收入预算为745041.3元,支出预算为745041.3元;对比2016年收支预算同减131663元,主要是养老保险制度改革等因素影响。

(二)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费财政拨款预算为47120元。

(三)政府采购安排情况

2017年单位未安排政府采购预算项目。

(四)“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相比持平。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出,分为人员支出(工资福利、对个人和家庭的补助)和公用支出两部分。

(八)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车费(运行维护费及购置费)、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 (十)机关运行经费:指单位的财政拨款公用经费,包括一般公务费、小车费、交通补贴、女子卫生费、会议费等。

 

2017年部门预算表/hzcz/UploadFiles/Files/201705/20170509174444179217.xls

 

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